CPF/CNPJ:
00001815070307
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no Exterior
Processo:
242874/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR FLAVIO DINO EM AGENDA INSTITUCIONAL INTEGRANDO A COMITIVA GOVERNAMENTAL PARA A CUPULA DE GOVERNADORES DA PAN-AMAZÔNIA, NO PERIODO DE 24-29/10/2019, NO VATICANO. CONFORME O PROCESSO N° 242874/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000982 | 22/10/2019 | 8.607,20 | 8.607,20 | 8.607,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR FLAVIO DINO EM AGENDA INSTITUCIONAL INTEGRANDO A COMITIVA GOVERNAMENTAL PARA A CUPULA DE GOVERNADORES DA PAN-AMAZÔNIA, NO PERIODO DE 24-29/10/2019, NO VATICANO. CONFORME O PROCESSO N° 242874/2019
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2019NE000982 | 22/10/2019 | 8.607,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR FLAVIO DINO EM AGENDA INSTITUCIONAL INTEGRANDO A COMITIVA GOVERNAMENTAL PARA
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2019NL003929 | 22/10/2019 | 0,00 | 8.607,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065057 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.607,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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