CPF/CNPJ:
00061361682353
Emissão:
03/09/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167071/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.153,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.700/2019__- PERÍODO: 03 A 05/09/2019__- DESTINO: GONÇALVES DIAS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000394 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$.153,00 REAIS CONFORME PORTARIA NR.700/2019__- PERÍODO: 03 A 05/09/2019__- DESTINO: GONÇALVES DIAS/MA
|
2019NE000394 | 03/09/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de diárias no valor de 382,50 processo 167071/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000416, 110109-00001 2019NL001821
|
2019NE000416 | 11/09/2019 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.700/2019
|
2019NL001666 | 03/09/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de diárias no valor de 382,50 processo 167071/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000416, 110109-00001 2019NL001821
|
2019NE000416 | 11/09/2019 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039489 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de diárias no valor de 382,50 processo 167071/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110109-00001 2019NE000416, 110109-00001 2019NL001821
|
2019NE000416 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,