CPF/CNPJ:
00008135576234
Emissão:
10/12/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111163/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS) CONFORME PORTARIA NR.1004/2019.__- PERÍODO: 11/12/2019__- DESTINO: SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000637 | 10/12/2019 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS) CONFORME PORTARIA NR.1004/2019.__- PERÍODO: 11/12/2019__- DESTINO: SÃO LUIS/MA
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2019NE000637 | 10/12/2019 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR.1004/2019
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2019NL002613 | 10/12/2019 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067006 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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