CPF/CNPJ:
00008135576234
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111163/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO R$. 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS) CONFORME PORTARIA NR.839/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NO E ARAME/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000569 | 07/11/2019 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO R$. 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS) CONFORME PORTARIA NR.839/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NO E ARAME/MA
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2019NE000569 | 07/11/2019 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 839/2019__- PERÍODO: 07 A 09/11/2019__- DESTINO: MONTES ALTOS, SITIO NO E ARAME/MA
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2019NL002324 | 07/11/2019 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056320 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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