CPF/CNPJ:
00003528592370
Emissão:
22/07/2019
Plano Interno:
000196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
157155/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 573/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GRAJAÚ E PASTOS BONS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000311 | 22/07/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA NR. 573/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, GRAJAÚ E PASTOS BONS/MA__- VALOR UNITÁRIO: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS)
|
2019NE000311 | 22/07/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS - DIÁRIAS - PORTARIA NR. 573/2019__- QUANTIDADE: 07 (SETE)__- PERÍODO: 22 A 29/07/2019__- DESTINO: LAGO DO JUNCO, COLINAS, G
|
2019NL001152 | 23/07/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029631 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,