CPF/CNPJ:
00000636188345
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000198
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123520/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$173,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.516/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000279 | 11/07/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - CONCESSÃO DE DIÁRIAS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$173,00 REAIS, CONFORME PORTARIA NR.516/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA
|
2019NE000279 | 11/07/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - DIÁRIAS - PORTARIA NR.516/2019.__- QUANTIDADE: 01 E 1/2 (UMA E MEIA)__- PERÍODO: 11 A 12/07/2019__- DESTINO: SANTA INÉS/MA
|
2019NL001038 | 11/07/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027321 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,