CPF/CNPJ:
00003179941405
Emissão:
09/12/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
5318/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 09 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 1149/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002992 | 09/12/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 09 A 13/12/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 __PORTARIA: 1149/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2019NE002992 | 09/12/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM 05 DIÁRIAS DE 09 A 13/12/2109, PARA BRASÍLIA DF, CONFORME PROCESSO 5318/2019.
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2019NL006994 | 09/12/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001007 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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