CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Grat por Exercício de Funções Comissionadas
Processo:
2593/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001365 | 31/05/2019 | 466.902,80 | 466.902,80 | 466.902,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001365 | 31/05/2019 | 59.004,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: JUNHO/19.
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2019NE001423 | 28/06/2019 | 56.438,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3441/2019
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2019NE001681 | 30/07/2019 | 59.004,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3775/2019
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2019NE001878 | 22/08/2019 | 59.004,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
|
2019NE002274 | 26/09/2019 | 59.004,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
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2019NE002521 | 29/10/2019 | 59.004,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
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2019NE002819 | 26/11/2019 | 57.721,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
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2019NE003126 | 19/12/2019 | 57.721,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
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2019NL003048 | 31/05/2019 | 0,00 | 59.004,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
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2019NL003116 | 28/06/2019 | 0,00 | 56.438,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
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2019NL003779 | 30/07/2019 | 0,00 | 59.004,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
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2019NL004358 | 28/08/2019 | 0,00 | 59.004,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
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2019NL005179 | 26/09/2019 | 0,00 | 59.004,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
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2019NL005848 | 29/10/2019 | 0,00 | 59.004,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
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2019NL006574 | 27/11/2019 | 0,00 | 57.721,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.
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2019NL007394 | 19/12/2019 | 0,00 | 57.721,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.004,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.438,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.004,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.004,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.004,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.004,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.721,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.721,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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