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NOTA DE EMPENHO 2019NE001365

Favorecido

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO
R$ 466.902,80
 

CPF/CNPJ:

05294848000194

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000013

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Grat por Exercício de Funções Comissionadas

Processo:

2593/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001365 31/05/2019 466.902,80 466.902,80 466.902,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
2019NE001365 31/05/2019 59.004,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: JUNHO/19.
2019NE001423 28/06/2019 56.438,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO 3441/2019
2019NE001681 30/07/2019 59.004,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO 3775/2019
2019NE001878 22/08/2019 59.004,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
2019NE002274 26/09/2019 59.004,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
2019NE002521 29/10/2019 59.004,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
2019NE002819 26/11/2019 57.721,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIFICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
2019NE003126 19/12/2019 57.721,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
2019NL003048 31/05/2019 0,00 59.004,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
2019NL003116 28/06/2019 0,00 56.438,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
2019NL003779 30/07/2019 0,00 59.004,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
2019NL004358 28/08/2019 0,00 59.004,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
2019NL005179 26/09/2019 0,00 59.004,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
2019NL005848 29/10/2019 0,00 59.004,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
2019NL006574 27/11/2019 0,00 57.721,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GRATIF. EXERC. FUNÇ. COMISSIONADA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.
2019NL007394 19/12/2019 0,00 57.721,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000479 31/05/2019 0,00 0,00 59.004,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000491 28/06/2019 0,00 0,00 56.438,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000575 30/07/2019 0,00 0,00 59.004,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000652 28/08/2019 0,00 0,00 59.004,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000768 26/09/2019 0,00 0,00 59.004,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000862 31/10/2019 0,00 0,00 59.004,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000955 27/11/2019 0,00 0,00 57.721,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001081 20/12/2019 0,00 0,00 57.721,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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