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NOTA DE EMPENHO 2019NE000005

Favorecido

INSS
R$ 129.317,97
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

30/01/2019

Plano Interno:

001361

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Inss

Processo:

15799/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000005 30/01/2019 129.317,97 129.317,97 129.317,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19
2019NE000005 30/01/2019 129.317,97 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEV/2019
2019NE000057 28/02/2019 115.317,48 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2019, EM VIRTUDE DO CNPJ ERRADO
2019NE000080 28/02/2019 -115.317,48 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2019
2019NE000122 29/03/2019 127.927,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE000122, REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000005 - INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2019
2019NE000162 29/03/2019 -127.927,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19
2019NL000006 30/01/2019 0,00 129.317,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/19
2019NL000183 28/02/2019 0,00 115.317,48 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DO CNPJ DO INSS PATRONAL
2019NL000222 28/02/2019 0,00 -115.317,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019
2019NL000657 29/03/2019 0,00 127.927,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DO CNPJ
2019NL001003 29/03/2019 0,00 -127.927,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000019 21/02/2019 0,00 0,00 129.317,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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