CPF/CNPJ:
05294848000194
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Hora Extra
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001386 | 31/05/2019 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
|
2019NE001386 | 31/05/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: JUNHO/19.
|
2019NE001434 | 28/06/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: JULHO/2019 (PROCESSO 3441/19).
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2019NE001703 | 30/07/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 (PROCESSO Nº 3775/2019).
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2019NE001893 | 22/08/2019 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
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2019NE002295 | 26/09/2019 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
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2019NE002536 | 29/10/2019 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
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2019NE002836 | 26/11/2019 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
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2019NE003141 | 19/12/2019 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
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2019NL003059 | 31/05/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
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2019NL003127 | 28/06/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
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2019NL003791 | 30/07/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
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2019NL004369 | 28/08/2019 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
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2019NL005190 | 26/09/2019 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
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2019NL005864 | 29/10/2019 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
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2019NL006588 | 27/11/2019 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
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2019NL007405 | 19/12/2019 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000479 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000491 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000575 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000652 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000768 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000862 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000955 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001081 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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