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NOTA DE EMPENHO 2019NE001386

Favorecido

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO
R$ 99.500,00
 

CPF/CNPJ:

05294848000194

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000013

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Hora Extra

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001386 31/05/2019 99.500,00 99.500,00 99.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
2019NE001386 31/05/2019 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: JUNHO/19.
2019NE001434 28/06/2019 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: JULHO/2019 (PROCESSO 3441/19).
2019NE001703 30/07/2019 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 (PROCESSO Nº 3775/2019).
2019NE001893 22/08/2019 16.300,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4262/2019).
2019NE002295 26/09/2019 16.300,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 4702/2019).
2019NE002536 29/10/2019 16.300,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5148/2019).
2019NE002836 26/11/2019 16.300,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PROCESSO DE Nº 5472/2019).
2019NE003141 19/12/2019 16.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO - ADICIONAL P/ SERV. EXTRA (RPPS), REFERENTE MÊS: MAIO/19.
2019NL003059 31/05/2019 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
2019NL003127 28/06/2019 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
2019NL003791 30/07/2019 0,00 6.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
2019NL004369 28/08/2019 0,00 16.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
2019NL005190 26/09/2019 0,00 16.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.
2019NL005864 29/10/2019 0,00 16.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
2019NL006588 27/11/2019 0,00 16.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADICIONAL P/ SERV. EXTRA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
2019NL007405 19/12/2019 0,00 16.300,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000479 31/05/2019 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000491 28/06/2019 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000575 30/07/2019 0,00 0,00 6.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000652 28/08/2019 0,00 0,00 16.300,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000768 26/09/2019 0,00 0,00 16.300,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000862 31/10/2019 0,00 0,00 16.300,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000955 27/11/2019 0,00 0,00 16.300,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001081 20/12/2019 0,00 0,00 16.300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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