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NOTA DE EMPENHO 2019NE000179

Favorecido

SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV
R$ 65,60
 

CPF/CNPJ:

15553806000184

Emissão:

31/01/2019

Plano Interno:

001398

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Vencimentos e Salários - RPPS

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

ref a empenho do salário família da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP, através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000179 31/01/2019 65,60 65,60 65,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref a empenho do salário família da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP, através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
2019NE000179 31/01/2019 32,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho do Salário Família da folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
2019NE000182 28/02/2019 32,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao salário família da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
2019NL001082 31/01/2019 0,00 32,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao salário família da folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
2019NL001085 28/02/2019 0,00 32,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044482 31/01/2019 0,00 0,00 32,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044483 01/10/2019 0,00 0,00 32,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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