CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001398
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref a empenho do salário família da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP, através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000179 | 31/01/2019 | 65,60 | 65,60 | 65,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref a empenho do salário família da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP, através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
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2019NE000179 | 31/01/2019 | 32,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho do Salário Família da folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP através da MEDIDA PROVISÓRIA 291 de 22/02/2019, posteriormente convertida na LEI 11.000 de 02/04/2019.
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2019NE000182 | 28/02/2019 | 32,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao salário família da folha de pagamento competência mês Janeiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
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2019NL001082 | 31/01/2019 | 0,00 | 32,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente ao salário família da folha de pagamento competência mês Fevereiro/2019 da CCL/MA, cuja titularidade foi transferida para SEGEP
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2019NL001085 | 28/02/2019 | 0,00 | 32,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044482 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044483 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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