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NOTA DE EMPENHO 2019NE001144

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 33.389,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

27/06/2019

Plano Interno:

001032

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

110668/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 01 A 06/07/2019, FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001144 27/06/2019 33.389,00 33.389,00 33.389,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 01 A 06/07/2019, FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA
2019NE001144 27/06/2019 39.098,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA SÃO LUIS NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2019, DE ANTONIO ALENCAR MIRANDA PARA FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA,REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES, CONFORME EMPENHO N° 1144 DO PROCESSO N° 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003498, 240201-24201 2019NL012926
2019NE003498 01/10/2019 -173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003507, 240201-24201 2019NL012938
2019NE003507 01/10/2019 -1.038,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003506, 240201-24201 2019NL012937
2019NE003506 01/10/2019 -1.038,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA SÃO LUIS NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2019, DE JORDANIA MARIA PESSOA, REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES, CONFORME EMPENHO N° 1144 DO PROCESSO N° 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003499, 240201-24201 2019NL012931
2019NE003499 01/10/2019 -1.038,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003505, 240201-24201 2019NL012936
2019NE003505 01/10/2019 -1.211,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003503, 240201-24201 2019NL012934
2019NE003503 01/10/2019 -1.211,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 01 A 06/07/2019, FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES
2019NL003935 28/06/2019 0,00 39.098,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA SÃO LUIS NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2019, DE ANTONIO ALENCAR MIRANDA PARA FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA,REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES, CONFORME EMPENHO N° 1144 DO PROCESSO N° 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003498, 240201-24201 2019NL012926
2019NE003498 01/10/2019 0,00 -173,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA SÃO LUIS NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2019, DE JORDANIA MARIA PESSOA, REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES, CONFORME EMPENHO N° 1144 DO PROCESSO N° 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003499, 240201-24201 2019NL012931
2019NE003499 01/10/2019 0,00 -1.038,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003506, 240201-24201 2019NL012937
2019NE003506 01/10/2019 0,00 -1.038,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003507, 240201-24201 2019NL012938
2019NE003507 01/10/2019 0,00 -1.038,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003503, 240201-24201 2019NL012934
2019NE003503 01/10/2019 0,00 -1.211,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003505, 240201-24201 2019NL012936
2019NE003505 01/10/2019 0,00 -1.211,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024947 01/07/2019 0,00 0,00 39.098,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA SÃO LUIS NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2019, DE ANTONIO ALENCAR MIRANDA PARA FINS PARTICIPAR NO I WORKSHOP DE LIDERANCA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES/UEMA,REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES, CONFORME EMPENHO N° 1144 DO PROCESSO N° 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003498, 240201-24201 2019NL012926
2019NE003498 01/10/2019 0,00 0,00 -173,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003506, 240201-24201 2019NL012937
2019NE003506 01/10/2019 0,00 0,00 -1.038,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003507, 240201-24201 2019NL012938
2019NE003507 01/10/2019 0,00 0,00 -1.038,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA SÃO LUIS NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2019, DE JORDANIA MARIA PESSOA, REUNIÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES, CONFORME EMPENHO N° 1144 DO PROCESSO N° 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003499, 240201-24201 2019NL012931
2019NE003499 01/10/2019 0,00 0,00 -1.038,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003505, 240201-24201 2019NL012936
2019NE003505 01/10/2019 0,00 0,00 -1.211,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PARA A CIDADE DE SÃO LUIS/MA NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2019, DO EMPENHO N° 1144 CONFORME PROCESSO N. 110668/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003503, 240201-24201 2019NL012934
2019NE003503 01/10/2019 0,00 0,00 -1.211,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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