CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
89063/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO UEMA ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000326 | 30/04/2019 | 143.583,97 | 143.583,97 | 143.583,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO UEMA ABRIL/2019
|
2019NE000326 | 30/04/2019 | 143.583,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO UEMA ABRIL/2019
|
2019NL001336 | 30/04/2019 | 0,00 | 143.583,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074601 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.300,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041209 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 99.876,21 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP012447 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.858,62 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004174 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.588,99 |
PAGAMENTO
|
2019PP006217 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.588,99 |
PAGAMENTO
|
2019PP004162 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.470,47 |
PAGAMENTO
|
2019PP004181 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.348,15 |
PAGAMENTO
|
2019PP004158 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.024,71 |
PAGAMENTO
|
2019PP004156 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 427,08 |
PAGAMENTO
|
2019PP004178 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 395,27 |
PAGAMENTO
|
2019PP004177 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 224,94 |
PAGAMENTO
|
2019PP004172 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 212,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP004171 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 192,42 |
PAGAMENTO
|
2019PP004160 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,13 |
PAGAMENTO
|
2019PP004169 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 142,28 |
PAGAMENTO
|
2019PP004165 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 138,68 |
PAGAMENTO
|
2019PP004167 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
PAGAMENTO
|
2019PP004183 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
PAGAMENTO
|
2019PP004164 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,37 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001622 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.588,99 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006018 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -99.876,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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