CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
001415
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
PEX88543/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Pensão Previdenciária do Poder Executivo
Fonte:
Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
FOLHA DE PENSIONISTA EXECUTIVO CIVIL ABRIL 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000248 | 30/04/2019 | 12.983.542,19 | 12.983.542,19 | 12.777.757,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTA EXECUTIVO CIVIL ABRIL 2019
|
2019NE000248 | 30/04/2019 | 12.983.542,19 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PENSIONISTA EXECUTIVO CIVIL ABRIL 2019
|
2019NL000921 | 30/04/2019 | 0,00 | 12.983.542,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068127 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.346.543,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072923 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.346.543,33 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016132 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 742.690,08 |
PAGAMENTO
|
2019PP009847 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.337,61 |
PAGAMENTO
|
2019PP009848 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005642 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.346.543,33 |
PAGAMENTO
|
2019PP004680 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 777.468,94 |
PAGAMENTO
|
2019PP004677 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 156.447,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP004714 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 131.726,12 |
PAGAMENTO
|
2019PP004686 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 117.819,33 |
PAGAMENTO
|
2019PP004694 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 94.971,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP004684 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 92.520,47 |
PAGAMENTO
|
2019PP004704 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 77.701,55 |
PAGAMENTO
|
2019PP004701 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.784,81 |
PAGAMENTO
|
2019PP004679 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.408,89 |
PAGAMENTO
|
2019PP004700 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.560,36 |
PAGAMENTO
|
2019PP004712 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.738,89 |
PAGAMENTO
|
2019PP004673 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.121,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP004693 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.548,16 |
PAGAMENTO
|
2019PP004721 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.043,09 |
PAGAMENTO
|
2019PP004687 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.718,89 |
PAGAMENTO
|
2019PP004706 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.376,84 |
PAGAMENTO
|
2019PP004722 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.171,46 |
PAGAMENTO
|
2019PP004695 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.194,85 |
PAGAMENTO
|
2019PP004719 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.807,66 |
PAGAMENTO
|
2019PP004683 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.571,29 |
PAGAMENTO
|
2019PP004681 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.314,12 |
PAGAMENTO
|
2019PP004707 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.609,25 |
PAGAMENTO
|
2019PP007530 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.359,45 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004720 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.359,45 |
PAGAMENTO
|
2019PP004718 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 940,03 |
PAGAMENTO
|
2019PP004669 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 794,67 |
PAGAMENTO
|
2019PP004690 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,51 |
PAGAMENTO
|
2019PP004702 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP004723 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,15 |
PAGAMENTO
|
2019PP004705 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP004715 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 65,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP004691 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,89 |
PAGAMENTO
|
2019PP004696 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP004713 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP004671 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
PAGAMENTO
|
2019PP004708 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
PAGAMENTO
|
2019PP004689 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP004699 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP004703 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP004717 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003258 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.359,45 |
PAGAMENTO
|
2019PP004670 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP013948 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,49 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP013695 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,49 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006508 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -11,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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