Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE02970
Dt. Emissão: Descrição: INDENIZACAO DE SERVICOS/PRESTADOS NO MES DE OUTU/BRO/2017,CORRESPONDENTE /AO CONTRATO N.217/2017 |
2.030.637,03 | 2.030.637,03 | 2.030.637,03 |
Totais: | 2.030.637,03 | 2.030.637,03 | 2.030.637,03 |
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