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NOTA DE EMPENHO 2018NE00646

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 14.976,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

26/06/2018

Plano Interno:

AUXTRANSP1

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

AUXILIO TRANSPORTE

Processo:

141524/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00646 26/06/2018 14.976,00 14.976,00 14.976,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/18
2018NE00646 26/06/2018 14.976,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)
2018NL00745 26/06/2018 0,00 14.976,00 0,00
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
2018NL00766 29/06/2018 0,00 0,00 14.976,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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