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NOTA DE EMPENHO 2018NE01069

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 69.920,17
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

01/11/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

220430/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATA DE REGISTRO DE PRECO 02/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01069 01/11/2018 40.000,00 69.920,17 25.969,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , ATA DE REGISTRO DE PRECO 02/2018.
2018NE01069 01/11/2018 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE01088 13/11/2018 30.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTIVEL
2018NE01134 19/11/2018 6.045,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
2018NE01209 20/12/2018 2.400,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR A MAIOR
2018NE01210 20/12/2018 -4.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
2018NE01257 31/12/2018 -3.724,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01693 09/11/2018 0,00 25.969,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02122 06/12/2018 0,00 32.200,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02365 20/12/2018 0,00 11.750,36 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00969 14/12/2018 0,00 0,00 25.969,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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