CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
ACESSOAGUA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33729/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
CONV.N.827052/2016(7801)MMA/SRHU/SAF
SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA/COMBUSTIVEL,REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL NR 827052/16- PAD, PREGAO 05/16. REEMPENHO PARAEXECUCAO DO SALDO DO CONTRATO 29/17 NO EXERCICIO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00197 | 23/03/2018 | 30.727,22 | 11.511,35 | 11.511,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA/COMBUSTIVEL,REFERENTE AO CONVENIO FEDERAL NR 827052/16- PAD, PREGAO 05/16. REEMPENHO PARAEXECUCAO DO SALDO DO CONTRATO 29/17 NO EXERCICIO 2018
|
2018NE00197 | 23/03/2018 | 30.727,22 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO DE SALDO
|
2018NE01235 | 31/12/2018 | -19.215,87 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00482 | 20/04/2018 | 0,00 | 3.445,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00484 | 20/04/2018 | 0,00 | 1.566,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00670 | 17/05/2018 | 0,00 | 736,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00766 | 05/06/2018 | 0,00 | 2.104,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00906 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.457,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01310 | 11/09/2018 | 0,00 | 2.200,04 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00483 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.445,64 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00485 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.566,99 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00671 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 736,09 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00767 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.104,84 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
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2018NL00907 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.457,75 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
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2018NL01311 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.200,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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