CPF/CNPJ:
21480265000295
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39201/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A MAR/2018, MATRICULA305653-8,DELEGACIA DE PO-LICIA CIVIL DO JARDIM TROPICAL, SAO JOSE DE RIBA-MAR, SITUADA A RUA PARAISO, QD.33 - JARDIM TROPICAL - SAO J
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00089 | 14/03/2018 | 1.170,00 | 779,46 | 779,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DEJAN A MAR/2018, MATRICULA305653-8,DELEGACIA DE PO-LICIA CIVIL DO JARDIM TROPICAL, SAO JOSE DE RIBA-MAR, SITUADA A RUA PARAISO, QD.33 - JARDIM TROPICAL - SAO J
|
2018NE00089 | 14/03/2018 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00167 | 14/03/2018 | 0,00 | 386,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00210 | 15/03/2018 | 0,00 | 393,31 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00259 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,15 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00273 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 393,31 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00259 DEVIDO CONTA DO FAVORECI-DO ESTAR DIVERGENTE
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2018GR00058 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -386,15 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00273 DEVIDO CONTA DO FAVORECI-DO DIVERGENTE.
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2018GR00060 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -393,31 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00433 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,15 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00434 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 393,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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