CPF/CNPJ:
02098138000109
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
52966/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA5688-1 - POSTO FISCAL DEITINGA - SEFAZ/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00100 | 16/03/2018 | 1.200,00 | 1.300,73 | 1.225,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNEC. DE AGUA DEJAN A DEZ/2018, MATRICULA5688-1 - POSTO FISCAL DEITINGA - SEFAZ/MA.
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2018NE00100 | 16/03/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFE-RENTE A FORNECIM DE AGUADE SET A DEZ/2018, MATRI-CULA 56881 - POSTO FISCALDE ITINGA/MA.
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2018NE00277 | 23/10/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA DE SETEMBRO A DEZEM-BRO/2018, MATRICULA 56881- POSTO FISCAL DE ITINGA/MA.
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2018NE00299 | 19/11/2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
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2018NL00613 | 16/03/2018 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00217 | 16/03/2018 | 0,00 | 196,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00462 | 18/04/2018 | 0,00 | 103,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00544 | 16/05/2018 | 0,00 | 142,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00622 | 14/06/2018 | 0,00 | 80,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00691 | 13/07/2018 | 0,00 | 88,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00747 | 14/08/2018 | 0,00 | 173,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00796 | 17/09/2018 | 0,00 | 186,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00948 | 14/11/2018 | 0,00 | 256,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01061 | 12/12/2018 | 0,00 | 75,39 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00264 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,86 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00292 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,52 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 264 DEVIDO CONTA DO FAVORECIDO ESTAR DIVERGENTE
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2018GR00065 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -193,86 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00430 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 193,86 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00448 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,04 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00572 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00583 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 88,17 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00674 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,81 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00684 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 186,59 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00759 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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