CPF/CNPJ:
03513373000154
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54464/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA ,CORRESPONDENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS PISCINAS DO CENTRO SOCIAL DOSERVIDOR. C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00049 | 25/04/2018 | 35.050,80 | 35.050,80 | 35.050,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA ,CORRESPONDENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS PISCINAS DO CENTRO SOCIAL DOSERVIDOR. C
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2018NE00049 | 25/04/2018 | 35.050,80 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00142 | 25/04/2018 | 0,00 | -14.404,44 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
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2018NL00144 | 25/04/2018 | 0,00 | -6.241,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00139 | 09/05/2018 | 0,00 | 14.404,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00140 | 09/05/2018 | 0,00 | 6.241,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00141 | 09/05/2018 | 0,00 | 14.404,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00143 | 09/05/2018 | 0,00 | 14.404,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00145 | 09/05/2018 | 0,00 | 6.241,92 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00160 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.404,44 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00161 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.241,92 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00162 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.404,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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