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NOTA DE EMPENHO 2018NE00049

Favorecido

J. SILVA MACHADO
R$ 35.050,80
 

CPF/CNPJ:

03513373000154

Emissão:

25/04/2018

Plano Interno:

MANUT/IPREV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

54464/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores do Es

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA ,CORRESPONDENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS PISCINAS DO CENTRO SOCIAL DOSERVIDOR. C

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00049 25/04/2018 35.050,80 35.050,80 35.050,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA ,CORRESPONDENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DAS PISCINAS DO CENTRO SOCIAL DOSERVIDOR. C
2018NE00049 25/04/2018 35.050,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00142 25/04/2018 0,00 -14.404,44 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00144 25/04/2018 0,00 -6.241,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00139 09/05/2018 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00140 09/05/2018 0,00 6.241,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00141 09/05/2018 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00143 09/05/2018 0,00 14.404,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00145 09/05/2018 0,00 6.241,92 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00160 15/05/2018 0,00 0,00 14.404,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB00161 15/05/2018 0,00 0,00 6.241,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB00162 15/05/2018 0,00 0,00 14.404,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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