CPF/CNPJ:
36153963000172
Emissão:
13/11/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0260987/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PROGNUM DOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO PERIODO 15/10 A 16/11/18,15/11 A 16/12 E 15 A 31/12/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00508 | 13/11/2018 | 18.200,00 | 15.196,72 | 15.196,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA PROGNUM DOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO PERIODO 15/10 A 16/11/18,15/11 A 16/12 E 15 A 31/12/2018.
|
2018NE00508 | 13/11/2018 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0508/2018 DA PROGNUM.
|
2018NE00551 | 19/11/2018 | 6.039,72 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANECLAMENTO SALDO DA NE.0508/18 PROGNUM
|
2018NE00599 | 31/12/2018 | -9.043,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01311 | 13/11/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01466 | 10/12/2018 | 0,00 | 6.039,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01501 | 12/12/2018 | 0,00 | 3.117,28 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01074 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01075 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01270 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01271 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 850,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01276 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.649,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01277 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 445,84 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020358203 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01628 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 133,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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