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NOTA DE EMPENHO 2018NE00027

Favorecido

HUGO NOLETO DA SILVA
R$ 924,00
 

CPF/CNPJ:

05869012309

Emissão:

21/02/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

021847/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA HENRIQUE DIAS 506 VILA NOVA

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65912150

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO IMPERATRIZ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00027 21/02/2018 160,00 924,00 924,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO SERVICO IMPERATRIZ.
2018NE00027 21/02/2018 160,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0027/18 VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE FEV/18
2018NE00084 12/03/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.027/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEESTAGIARIO A SERVICO EM IMPERATRIZ MES DE MARCO/18
2018NE00131 09/04/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.027/18 VALETRANSPORTE PARA ESTAGIARIA SERVICO EM IMPERATRIZ DO MES DE ABRIL/18
2018NE00200 09/05/2018 154,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.027/18 PARAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEDOS ESTGAIRAIOS A SERVICOIMPERATRIZ PARA OS MESES MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/2018.
2018NE00278 14/06/2018 1.232,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0027/18 HUGO
2018NE00386 10/10/2018 -930,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00044 22/02/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00144 12/03/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00273 09/04/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00478 11/05/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00630 15/06/2018 0,00 154,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00870 09/08/2018 0,00 154,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00068 27/02/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00221 12/03/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00273 10/04/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00464 15/05/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00594 19/06/2018 0,00 0,00 154,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00720 14/08/2018 0,00 0,00 154,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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