CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34925/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA E COM- BUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDAS DO PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00124 | 26/07/2018 | 12.052,00 | 3.343,12 | 3.343,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA E COM- BUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDAS DO PROJETO DE CAPACITACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA
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2018NE00124 | 26/07/2018 | 12.052,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA DESALDO DE EMPENHO DE LOCA-CAO DE VEICULOS TIPO VAN.
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2018NE00256 | 28/12/2018 | -8.708,88 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00255 | 14/08/2018 | 0,00 | 3.343,12 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00167 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.343,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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