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NOTA DE EMPENHO 2018NE00119

Favorecido

M.N.PAULA COMERCIO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

04545163000100

Emissão:

19/07/2018

Plano Interno:

CAPACITAASS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

99739/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Descrição

VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS EM EPIGRAFE NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00119 19/07/2018 2.900,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS EM EPIGRAFE NA CIDADE DE PEDREIRAS/MA
2018NE00119 19/07/2018 2.900,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE CANCELA EM VIRTUDE DO EMPENHO FEITO INDEVIDO
2018NE00123 19/07/2018 -2.900,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00215 19/07/2018 0,00 -2.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00209 20/07/2018 0,00 2.900,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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