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NOTA DE EMPENHO 2018NE00047

Favorecido

SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA
R$ 5.250,32
 

CPF/CNPJ:

02619095000151

Emissão:

04/05/2018

Plano Interno:

CAPACITAASS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

145894/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Descrição

VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE LO-CACAO DE CADEIRAS E CADEIRAS PLASTICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00047 04/05/2018 18.363,76 5.250,32 5.250,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE LO-CACAO DE CADEIRAS E CADEIRAS PLASTICA.
2018NE00047 04/05/2018 18.363,76 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA DOSALDO DE EMPENHO DE SERV.PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS.
2018NE00255 28/12/2018 -13.113,44 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00642 04/05/2018 0,00 -14.779,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00351 02/10/2018 0,00 1.415,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00441 14/11/2018 0,00 1.463,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00630 20/12/2018 0,00 14.779,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00646 20/12/2018 0,00 2.372,12 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00233 02/10/2018 0,00 0,00 1.344,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00234 02/10/2018 0,00 0,00 70,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB00291 14/11/2018 0,00 0,00 1.389,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00292 14/11/2018 0,00 0,00 73,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00385 20/12/2018 0,00 0,00 2.253,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00386 20/12/2018 0,00 0,00 118,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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