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NOTA DE EMPENHO 2018NE00122

Favorecido

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
R$ 1.200,40
 

CPF/CNPJ:

33816085768

Emissão:

06/06/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

135460/2018

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066190

Descrição

EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERV. DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, CONF. RA05/2018, PROC. DE PAGTO N135460/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00122 06/06/2018 2.000,00 1.200,40 1.200,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERV. DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, CONF. RA05/2018, PROC. DE PAGTO N135460/2018.
2018NE00122 06/06/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTA A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO DEADIANTAMENTO.
2018NE00208 02/10/2018 -799,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00953 06/06/2018 0,00 -799,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00452 06/06/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV
2018OB00150 06/06/2018 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00954 02/10/2018 0,00 0,00 1.200,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00954 02/10/2018 0,00 0,00 -1.200,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADINTAMENTO
2018GR00021 02/10/2018 0,00 0,00 -799,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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