CPF/CNPJ:
33816085768
Emissão:
06/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
135460/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BOA ESPERANCA 155, QUADRA B N.1RESIDENCIAL JAQUEIRAS I TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066190
EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERV. DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, CONF. RA05/2018, PROC. DE PAGTO N135460/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00122 | 06/06/2018 | 2.000,00 | 1.200,40 | 1.200,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESASDE PRONTO PAGTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP, SERV. DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, CONF. RA05/2018, PROC. DE PAGTO N135460/2018.
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2018NE00122 | 06/06/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTA A DESPESACOM ANULACAO DO EMPENHOPOR DEVOLUCAO DE SALDO DEADIANTAMENTO.
|
2018NE00208 | 02/10/2018 | -799,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00953 | 06/06/2018 | 0,00 | -799,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00452 | 06/06/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2018OB00150 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00954 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00954 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.200,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADINTAMENTO
|
2018GR00021 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -799,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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