CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
309350/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO PERIODO DE05/MAR/18 A 31/DEZ/2018 DO CONTR. 02/2018 - PROC.309350/2017. SERVICO ESPECIALIZADO DETELEFONIA FIXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00040 | 13/03/2018 | 126.415,09 | 81.977,00 | 62.847,79 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PERIODO DE05/MAR/18 A 31/DEZ/2018 DO CONTR. 02/2018 - PROC.309350/2017. SERVICO ESPECIALIZADO DETELEFONIA FIXA.
|
2018NE00040 | 13/03/2018 | 126.415,09 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO POR NAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00316 | 31/12/2018 | -34.764,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00305 | 25/04/2018 | 0,00 | 4.009,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00348 | 09/05/2018 | 0,00 | 1.049,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00349 | 09/05/2018 | 0,00 | 6.228,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00508 | 12/06/2018 | 0,00 | 1.703,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00509 | 12/06/2018 | 0,00 | 8.824,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00573 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.633,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00574 | 05/07/2018 | 0,00 | 8.796,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00789 | 20/08/2018 | 0,00 | 1.762,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00790 | 20/08/2018 | 0,00 | 8.433,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00904 | 18/09/2018 | 0,00 | 8.987,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00905 | 18/09/2018 | 0,00 | 1.627,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01025 | 22/10/2018 | 0,00 | 1.670,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01026 | 22/10/2018 | 0,00 | 8.120,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01124 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.776,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01125 | 09/11/2018 | 0,00 | 8.117,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01370 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.755,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01371 | 21/12/2018 | 0,00 | 7.479,64 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00116 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.009,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00171 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.049,62 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00172 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.228,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00197 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.703,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00198 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.824,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00212 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.633,42 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00213 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.796,60 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00288 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.762,55 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00289 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.433,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00309 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.670,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00310 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.120,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00311 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.987,53 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00312 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.627,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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