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NOTA DE EMPENHO 2018NE08928

Favorecido

KARLA CRISTIANE PEREIRA VALE
R$ 701,17
 

CPF/CNPJ:

99491842315

Emissão:

03/10/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

228066/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.SOLIMOES BLOCO 01 APT.104 PARQUE AMAZONAS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65031660

Descrição

EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA CUST. DESP. COM SERVPESSOA JURIDICA. CONFORMERA: 125

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE08928 03/10/2018 1.000,00 701,17 701,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA CUST. DESP. COM SERVPESSOA JURIDICA. CONFORMERA: 125
2018NE08928 03/10/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIATAMENTO CONFORME CA-125 DO PROCESSO DE COMPROVACAO N.298613/2018
2018NE12938 27/12/2018 -298,83 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL15699 03/10/2018 0,00 -298,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL10645 03/10/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB09259 11/10/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL15698 27/12/2018 0,00 0,00 701,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL15698 27/12/2018 0,00 0,00 -701,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB09259
2018GR00284 27/12/2018 0,00 0,00 -298,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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