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NOTA DE EMPENHO 2018NE05417

Favorecido

GLAUBER CORDEIRO DA SILVA
R$ 999,70
 

CPF/CNPJ:

92260225349

Emissão:

03/07/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

150781/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SEJAP SEJAP

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF. RA. 069/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05417 03/07/2018 1.000,00 999,70 999,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO,CONF. RA. 069/18
2018NE05417 03/07/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA CA-69 CONFORME O PROCESSO DE COMPROVACAO N.252006/18
2018NE09375 24/10/2018 -0,30 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL11142 03/07/2018 0,00 -0,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL06510 03/07/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB05568 09/07/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL11140 24/10/2018 0,00 0,00 999,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL11140 24/10/2018 0,00 0,00 -999,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB 05568
2018GR00185 24/10/2018 0,00 0,00 -0,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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