Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE06325

Favorecido

KARLA KEISSAN DA SILVA SOARES
R$ 998,21
 

CPF/CNPJ:

78095603368

Emissão:

26/07/2018

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

177520/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 72 QD 62 CASA 03 CONJ.VINHAIS 236 6620

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERENTE A ADIANTAMENTOCONF. RA. 090/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06325 26/07/2018 1.000,00 998,21 998,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTOCONF. RA. 090/18
2018NE06325 26/07/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME CA-90 DO PROCESSO DE COMPROVACAO N.249663/2018.
2018NE10156 07/11/2018 -1,79 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL11942 26/07/2018 0,00 -1,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL07554 26/07/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
2018OB06433 31/07/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL11744 05/11/2018 0,00 0,00 998,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL11744 05/11/2018 0,00 0,00 -998,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: ESTORNO DA OB06433
2018GR00200 07/11/2018 0,00 0,00 -1,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,