CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
16/10/2018
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
226076/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AOS SERVICOS DEMELHORIAS E ADEQUACOES NAUPR SAO LUIS 4, NOVA SEDEDA SEAP, COMPLEXO DE PEDRINHAS UPR S. LUIS 6
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE09161 | 16/10/2018 | 131.837,84 | 131.837,84 | 131.837,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEMELHORIAS E ADEQUACOES NAUPR SAO LUIS 4, NOVA SEDEDA SEAP, COMPLEXO DE PEDRINHAS UPR S. LUIS 6
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2018NE09161 | 16/10/2018 | 131.837,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL10924 | 16/10/2018 | 0,00 | 131.837,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB13107 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.732,56 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13119 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,38 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB13117 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,30 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB13118 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.130,46 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
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2018NL15872 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.955,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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