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NOTA DE EMPENHO 2018NE00114

Favorecido

POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO
R$ 31.088,40
 

CPF/CNPJ:

14667684000194

Emissão:

20/02/2018

Plano Interno:

ATENDCICON

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

20690/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALCORRETIVA PARA UNIDADES FIXAS DE ATENDIMENTO DO PROCON NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA,CAROLINA E BALSAS JAN/18 LOTE II

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00114 20/02/2018 34.000,00 31.088,40 31.088,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALCORRETIVA PARA UNIDADES FIXAS DE ATENDIMENTO DO PROCON NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA,CAROLINA E BALSAS JAN/18 LOTE II
2018NE00114 20/02/2018 34.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE DIA ACAILANDIA,CAROLINA, BALSAS LOTE II FEV/18
2018NE00327 15/03/2018 32.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 327
2018NE00362 15/03/2018 -32.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 114 MANUTENCAO PRE DIAL ACAILANDIA CAROLINA BALSAS LOTE II MAR/18
2018NE00526 06/04/2018 32.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFER CANC DA NE 536
2018NE00569 13/04/2018 -32.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 114 MANUTENCAO PREDI AL ACAILANDIA CAROLINA BALSAS LOTE II FEV/18
2018NE00574 13/04/2018 32.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 114
2018NE01740 19/11/2018 -34.911,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00512 12/03/2018 0,00 10.576,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00513 12/03/2018 0,00 20.511,74 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00834 02/04/2018 0,00 0,00 126,92
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00837 02/04/2018 0,00 0,00 246,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00836 02/04/2018 0,00 0,00 1.353,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB00832 02/04/2018 0,00 0,00 9.751,68
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00833 02/04/2018 0,00 0,00 698,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00835 02/04/2018 0,00 0,00 18.911,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANC DA OB 833
2018GR00009 02/04/2018 0,00 0,00 -698,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01017 06/04/2018 0,00 0,00 698,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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