CPF/CNPJ:
12096129000124
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20435/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICONADO PARA AS UNIDADES FIXAS DO VIVAPROCON NOS MUNICIPIOS DE SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00110 | 20/02/2018 | 3.000,01 | 26.895,00 | 18.372,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICONADO PARA AS UNIDADES FIXAS DO VIVAPROCON NOS MUNICIPIOS DE SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV
|
2018NE00110 | 20/02/2018 | 3.000,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS FEV/18
|
2018NE00302 | 14/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BA CABAL PEDREIRAS LOTE IV MAR/18
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2018NE00494 | 06/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS ABR/18 LOTE IV
|
2018NE00683 | 11/05/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV MAI
|
2018NE00903 | 05/06/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL E PEDREIRAS LOTE IV JUN/18
|
2018NE01185 | 10/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV JULHO/18
|
2018NE01337 | 06/08/2018 | 5.865,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV AGO2018
|
2018NE01433 | 22/08/2018 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 110
|
2018NE01900 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00486 | 09/03/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00711 | 03/04/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00953 | 24/04/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01624 | 15/06/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02011 | 06/07/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02450 | 10/08/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02541 | 22/08/2018 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02850 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00623 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.878,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00624 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01032 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.878,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01033 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01323 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.878,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01324 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01917 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.872,80 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01918 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02239 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.872,80 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02240 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04022 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.874,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04070 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04078 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 247,59 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04119 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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