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NOTA DE EMPENHO 2018NE00110

Favorecido

REFRIGERACAO PRIMAVERA LTDA
R$ 26.895,00
 

CPF/CNPJ:

12096129000124

Emissão:

20/02/2018

Plano Interno:

ATENDCICON

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

20435/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICONADO PARA AS UNIDADES FIXAS DO VIVAPROCON NOS MUNICIPIOS DE SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00110 20/02/2018 3.000,01 26.895,00 18.372,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICONADO PARA AS UNIDADES FIXAS DO VIVAPROCON NOS MUNICIPIOS DE SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV
2018NE00110 20/02/2018 3.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS FEV/18
2018NE00302 14/03/2018 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BA CABAL PEDREIRAS LOTE IV MAR/18
2018NE00494 06/04/2018 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS ABR/18 LOTE IV
2018NE00683 11/05/2018 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV MAI
2018NE00903 05/06/2018 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL E PEDREIRAS LOTE IV JUN/18
2018NE01185 10/07/2018 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV JULHO/18
2018NE01337 06/08/2018 5.865,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 110 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL PEDREIRAS LOTE IV AGO2018
2018NE01433 22/08/2018 3.030,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 110
2018NE01900 31/12/2018 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00486 09/03/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00711 03/04/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00953 24/04/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01624 15/06/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02011 06/07/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02450 10/08/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02541 22/08/2018 0,00 5.895,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02850 27/09/2018 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00623 16/03/2018 0,00 0,00 2.878,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00624 16/03/2018 0,00 0,00 121,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB01032 10/04/2018 0,00 0,00 2.878,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01033 10/04/2018 0,00 0,00 121,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB01323 14/05/2018 0,00 0,00 2.878,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01324 14/05/2018 0,00 0,00 121,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB01917 15/06/2018 0,00 0,00 2.872,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01918 15/06/2018 0,00 0,00 127,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02239 16/07/2018 0,00 0,00 2.872,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02240 16/07/2018 0,00 0,00 127,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB04022 28/12/2018 0,00 0,00 2.874,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04070 31/12/2018 0,00 0,00 126,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04078 31/12/2018 0,00 0,00 247,59
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL04119 31/12/2018 0,00 0,00 124,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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