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NOTA DE EMPENHO 2018NE00657

Favorecido

PRISCILA KAROLINE DE ABREU QUEIROZ.
R$ 197,00
 

CPF/CNPJ:

03057605303

Emissão:

08/05/2018

Plano Interno:

GESTPROG

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

11046/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

UND.205,RUA 27, CASA31 CIDADE OPERARIA FONE.8143-2273

Municipio:

SOA LUIS

Estado:

MA

CEP:

65055310

Descrição

REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROCON SERVICOS TERCEIROSCON REQUISICAO 001/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00657 08/05/2018 1.000,00 197,00 197,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DO PROCON SERVICOS TERCEIROSCON REQUISICAO 001/18
2018NE00657 08/05/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 657 REF ADIAN TAMENTO
2018NE01734 19/11/2018 -803,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL02476 08/05/2018 0,00 -803,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01063 08/05/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 23284838000150 - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
2018OB01504 15/05/2018 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANC PARTE DA OB 1504
2018GR00054 08/08/2018 0,00 0,00 -803,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL02474 13/08/2018 0,00 0,00 197,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL02474 13/08/2018 0,00 0,00 -197,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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