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NOTA DE EMPENHO 2018NE03361

Favorecido

MARCELO DE JESUS LOUZEIRO
R$ 731,00
 

CPF/CNPJ:

27952029304

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

272261/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESAS CONF. S.A 088/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03361 19/11/2018 1.000,00 731,00 731,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONF. S.A 088/18
2018NE03361 19/11/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DE PARTE DE ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO_CONFORME PRESTACAO DE CONTAS N 296864/18 SA 88/18
2018NE03719 21/12/2018 -269,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL09672 19/11/2018 0,00 -269,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL08726 26/11/2018 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2018OB05525 26/11/2018 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL09652 20/12/2018 0,00 0,00 110,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL09652 20/12/2018 0,00 0,00 621,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL09652 20/12/2018 0,00 0,00 -731,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANC DE PARTE DE ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO CONFORME PRESTACAO DE CONTAS N 296864/18 SA 88/18
2018GR00182 21/12/2018 0,00 0,00 -269,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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