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NOTA DE EMPENHO 2018NE02071

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.
R$ 10.200,00
 

CPF/CNPJ:

12347287000100

Emissão:

18/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

69926/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ASSINATURA DE QUATRO (04)PERIODICOS DIARIOS DO JORNAL O ESTADO DO MA., IMPARCIAL E JORNAL PEQUENO. PREGAO: 003/18.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02071 18/07/2018 10.200,00 10.200,00 10.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ASSINATURA DE QUATRO (04)PERIODICOS DIARIOS DO JORNAL O ESTADO DO MA., IMPARCIAL E JORNAL PEQUENO. PREGAO: 003/18.
2018NE02071 18/07/2018 10.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06946 24/09/2018 0,00 2.040,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07645 16/10/2018 0,00 2.040,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08793 28/11/2018 0,00 2.040,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09748 24/12/2018 0,00 2.040,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09750 24/12/2018 0,00 2.040,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04789 04/10/2018 0,00 0,00 1.956,36
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04790 04/10/2018 0,00 0,00 83,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB05007 17/10/2018 0,00 0,00 1.955,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05008 17/10/2018 0,00 0,00 84,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB05733 06/12/2018 0,00 0,00 1.955,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05734 06/12/2018 0,00 0,00 84,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB06045 27/12/2018 0,00 0,00 1.953,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB06047 27/12/2018 0,00 0,00 1.953,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06046 27/12/2018 0,00 0,00 86,09
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06048 27/12/2018 0,00 0,00 86,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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