Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02709

Favorecido

RENARA DE ASSUNCAO PAES DE MESQUITA
R$ 224,00
 

CPF/CNPJ:

05229627344

Emissão:

14/09/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

220832/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS MA.

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT.P/ COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT.CONF.SA071/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02709 14/09/2018 230,00 224,00 224,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/ COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT.CONF.SA071/18
2018NE02709 14/09/2018 230,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DE PARTE DE ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO PROC. 279772/18 SA 71/2018
2018NE03603 05/12/2018 -6,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL09006 14/09/2018 0,00 -6,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL06585 14/09/2018 0,00 230,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2018OB04404 14/09/2018 0,00 0,00 230,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL09003 05/12/2018 0,00 0,00 224,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL09003 05/12/2018 0,00 0,00 -224,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANC DE PARTE DE ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO SA 71/2018
2018GR00171 05/12/2018 0,00 0,00 -6,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,