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NOTA DE EMPENHO 2018NE02645

Favorecido

MARIANA MEDEIROS COELHO
R$ 124,00
 

CPF/CNPJ:

02686327316

Emissão:

10/09/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

217001/18

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DO VALE QD.18 LT19BEVERLY HILLS BAIRRO:RENASCENCA 2

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

06500000

Descrição

ADIANT. PARA COBRIR DESP.COM PASSAGEM DE FERRYBOAT.CONF.SA:066/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02645 10/09/2018 230,00 124,00 124,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. PARA COBRIR DESP.COM PASSAGEM DE FERRYBOAT.CONF.SA:066/18
2018NE02645 10/09/2018 230,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DE PARTE DO ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO. SA 66/18
2018NE03090 29/10/2018 -106,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL08047 10/09/2018 0,00 -106,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL06399 10/09/2018 0,00 230,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2018OB04221 10/09/2018 0,00 0,00 230,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL07741 22/10/2018 0,00 0,00 124,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL07741 22/10/2018 0,00 0,00 -124,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANC DE PARTE DO ADIANTAMENTO POR NAO UTILIZACAO SA 66/18
2018GR00157 29/10/2018 0,00 0,00 -106,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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