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NOTA DE EMPENHO 2018NE00615

Favorecido

CLARO S/A
R$ 58.579,24
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

05/11/2018

Plano Interno:

MARIAPENHA

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

822510/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE DE SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL PRESTADA A ESTASEMU CONFORME CONTRATO 142015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00615 05/11/2018 65.959,99 51.688,09 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DE SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL PRESTADA A ESTASEMU CONFORME CONTRATO 142015
2018NE00615 05/11/2018 65.959,99 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO.
2018NE00814 31/12/2018 -5.271,90 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO NOEXERCICIO.
2018NE00829 31/12/2018 -2.100,85 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO NOEXERCICIO.
2018NE00832 31/12/2018 -8,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01411 05/11/2018 0,00 -6.395,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01383 19/12/2018 0,00 6.339,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01384 19/12/2018 0,00 6.492,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01385 19/12/2018 0,00 6.387,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01386 19/12/2018 0,00 6.286,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01387 19/12/2018 0,00 6.593,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01388 19/12/2018 0,00 6.395,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01406 20/12/2018 0,00 6.702,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01412 21/12/2018 0,00 6.561,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01413 21/12/2018 0,00 6.324,51 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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