Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00134

Favorecido

OI S/A
R$ 1.158,42
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

16/04/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

160455/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERE-SE AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXO PRESTADOSA ESTA SEMU, CONFORME CONTRATO N.003/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00134 16/04/2018 4.316,68 1.100,13 1.046,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERE-SE AOS SERVICOS DETELEFONIA FIXO PRESTADOSA ESTA SEMU, CONFORME CONTRATO N.003/2016
2018NE00134 16/04/2018 4.316,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO.
2018NE00803 31/12/2018 -2.216,55 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO NOEXERCICIO.
2018NE00830 31/12/2018 -941,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00415 22/06/2018 0,00 376,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00552 02/08/2018 0,00 111,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00553 02/08/2018 0,00 94,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00554 02/08/2018 0,00 44,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00555 02/08/2018 0,00 53,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00570 06/08/2018 0,00 120,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00775 10/09/2018 0,00 44,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00921 08/10/2018 0,00 17,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00926 08/10/2018 0,00 41,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00927 08/10/2018 0,00 19,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01193 22/11/2018 0,00 116,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01313 11/12/2018 0,00 5,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01391 20/12/2018 0,00 53,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00295 25/06/2018 0,00 0,00 376,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00374 03/08/2018 0,00 0,00 111,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB00375 03/08/2018 0,00 0,00 94,81
PAGAMENTO (700214)
2018OB00376 03/08/2018 0,00 0,00 44,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00377 03/08/2018 0,00 0,00 53,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB00383 06/08/2018 0,00 0,00 120,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB00482 10/09/2018 0,00 0,00 44,11
PAGAMENTO (700214)
2018OB00543 08/10/2018 0,00 0,00 17,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB00544 08/10/2018 0,00 0,00 41,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00545 08/10/2018 0,00 0,00 19,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB00716 04/12/2018 0,00 0,00 116,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00740 11/12/2018 0,00 0,00 5,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,