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NOTA DE EMPENHO 2018NE00876

Favorecido

A FENIX CONSTRUTORA LTDA
R$ 136.910,60
 

CPF/CNPJ:

06764252000173

Emissão:

16/11/2018

Plano Interno:

ESPACOMULTI

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

143465/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Implantação dos Centros de Referência de Economia Solidária - CRESOL

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUACAO DO PREDIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME ESPEFICICACOES CONTIDAS NO TERMO DE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00876 16/11/2018 136.910,60 75.426,80 19.865,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUACAO DO PREDIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME ESPEFICICACOES CONTIDAS NO TERMO DE
2018NE00876 16/11/2018 136.910,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01875 05/12/2018 0,00 23.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01877 05/12/2018 0,00 14.391,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01879 05/12/2018 0,00 32.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01997 21/12/2018 0,00 2.975,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01999 21/12/2018 0,00 3.060,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01080 13/12/2018 0,00 0,00 14.103,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01081 13/12/2018 0,00 0,00 287,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB01128 28/12/2018 0,00 0,00 2.998,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01130 28/12/2018 0,00 0,00 2.354,44
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01131 28/12/2018 0,00 0,00 59,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01129 28/12/2018 0,00 0,00 61,20
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
2018NL02109 31/12/2018 0,00 0,00 59,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL02109 31/12/2018 0,00 0,00 -59,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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