CPF/CNPJ:
06764252000173
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
ESPACOMULTI
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
143465/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Implantação dos Centros de Referência de Economia Solidária - CRESOL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUACAO DO PREDIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME ESPEFICICACOES CONTIDAS NO TERMO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00876 | 16/11/2018 | 136.910,60 | 75.426,80 | 19.865,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUACAO DO PREDIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E COMERCIALIZACAO DA ECONOMIA SOLIDARIA CONFORME ESPEFICICACOES CONTIDAS NO TERMO DE
|
2018NE00876 | 16/11/2018 | 136.910,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01875 | 05/12/2018 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01877 | 05/12/2018 | 0,00 | 14.391,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01879 | 05/12/2018 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01997 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01999 | 21/12/2018 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01080 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.103,96 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01081 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 287,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01128 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.998,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01130 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.354,44 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01131 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01129 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,20 |
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
|
2018NL02109 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2018NL02109 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -59,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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