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NOTA DE EMPENHO 2018NE00305

Favorecido

INSS
R$ 5.515,04
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

01/03/2018

Plano Interno:

MANUTSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

302755/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVORE FERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017 ITEM 39093

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00305 01/03/2018 5.515,04 5.515,04 5.515,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVORE FERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2017 ITEM 39093
2018NE00305 01/03/2018 5.515,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00563 01/03/2018 0,00 -5.514,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00558 01/03/2018 0,00 5.514,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00564 01/03/2018 0,00 5.515,04 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00571 01/03/2018 0,00 0,00 5.515,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06274 OB - 2018OB00571 MOTIVO OB cancelada por comando 07032018
2018NS00042 01/03/2018 0,00 0,00 -5.515,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB00636 06/03/2018 0,00 0,00 5.515,04
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA REF. INSS DA FOLHA DE PESSOAL
2018GR00022 06/03/2018 0,00 0,00 -5.515,04
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00637 08/03/2018 0,00 0,00 5.515,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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