CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54501/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO PARA ATUALIZACAO E EVOLUCAO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO-SIG.REF. PRORROGACAO DE CONTRA 023/2017 VALOR DO CONT.1.272.000,0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01310 | 30/08/2018 | 424.000,00 | 101.125,00 | 101.125,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA CAO PARA ATUALIZACAO E EVOLUCAO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO-SIG.REF. PRORROGACAO DE CONTRA 023/2017 VALOR DO CONT.1.272.000,0
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2018NE01310 | 30/08/2018 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
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2018NE02329 | 27/12/2018 | -182.875,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
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2018NE02418 | 31/12/2018 | -4.785,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04877 | 19/12/2018 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL04878 | 19/12/2018 | 0,00 | 3.690,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04879 | 19/12/2018 | 0,00 | 8.610,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04880 | 19/12/2018 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04955 | 20/12/2018 | 0,00 | 21.525,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04963 | 20/12/2018 | 0,00 | 9.225,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04827 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04828 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04829 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04830 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04837 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.225,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04896 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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