CPF/CNPJ:
06158455000116
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
37894/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 10515 DE 09/02/2018- POTENCIAL SEGURANCA ITEM 39093
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00428 | 22/03/2018 | 147,72 | 147,72 | 147,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 10515 DE 09/02/2018- POTENCIAL SEGURANCA ITEM 39093
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2018NE00428 | 22/03/2018 | 147,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01013 | 22/03/2018 | 0,00 | 147,72 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00967 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,72 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00971 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,72 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA FEITA INCORRETAMENTE
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2018GR00036 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -147,72 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06336 OB - 2018OB00967 MOTIVO OB cancelada por comando 27032018
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2018NS00058 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -147,72 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
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2018NL01025 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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