Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01111

Favorecido

OI S/A
R$ 10.955,78
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

02/07/2018

Plano Interno:

IMPLANENSIN

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0141165/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

RENOVACAO DO CONTRATO N. 43/2017-IEMA, POR CONTA DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA A CONTAR DO MES DE JULHO/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01111 02/07/2018 20.000,00 9.311,88 9.311,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO DO CONTRATO N. 43/2017-IEMA, POR CONTA DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA A CONTAR DO MES DE JULHO/2018.
2018NE01111 02/07/2018 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
2018NE01889 31/12/2018 -9.044,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01940 28/08/2018 0,00 59,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01942 28/08/2018 0,00 1.321,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02006 11/09/2018 0,00 2.741,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02271 17/10/2018 0,00 1.764,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02361 01/11/2018 0,00 1.671,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02610 07/12/2018 0,00 1.753,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01843 04/09/2018 0,00 0,00 59,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01844 04/09/2018 0,00 0,00 1.321,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB01913 13/09/2018 0,00 0,00 2.741,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02197 26/10/2018 0,00 0,00 1.764,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB02260 06/11/2018 0,00 0,00 1.671,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB02503 10/12/2018 0,00 0,00 1.753,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,