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NOTA DE EMPENHO 2018NE00874

Favorecido

VINICIUS TORRES DA COSTA
R$ 90.000,00
 

CPF/CNPJ:

20821940000159

Emissão:

20/06/2018

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0098936/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DA UNIDADE PLENA DO IEMA DE PRESIDENTE DUTRA/MACONF. CONTRATO ENTRE AS PARTES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00874 20/06/2018 15.000,00 90.000,00 75.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DA UNIDADE PLENA DO IEMA DE PRESIDENTE DUTRA/MACONF. CONTRATO ENTRE AS PARTES.
2018NE00874 20/06/2018 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DA UNIDADE PLENA DO IEMA DE PRESIDENTE DUTRA/MACONF. CONTRATO ENTRE AS PARTES. REFORCO DA NE-874.
2018NE01292 22/08/2018 46.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00874
2018NE01745 19/11/2018 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00874 PARA ATENDER DESPE-SAS DE LOCACAO DE 02 DOISIMOVEIS EM PRESIDENTE DU-TRA-MA (SEDE UNIDADE PLE-NA).
2018NE01838 27/12/2018 14.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01891 20/06/2018 0,00 -15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01889 22/08/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01890 22/08/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02325 26/10/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02326 26/10/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02486 22/11/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02785 27/12/2018 0,00 15.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02788 27/12/2018 0,00 15.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01759 22/08/2018 0,00 0,00 15.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02198 26/10/2018 0,00 0,00 15.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02199 26/10/2018 0,00 0,00 15.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02443 28/11/2018 0,00 0,00 15.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02592 28/12/2018 0,00 0,00 15.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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