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NOTA DE EMPENHO 2018NE00030

Favorecido

GN ADMINISTRADORA DE ATIVOS PROPRIOS LTDA
R$ 180.000,00
 

CPF/CNPJ:

15436400000111

Emissão:

23/01/2018

Plano Interno:

ADMUNIDADE

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0020401/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00030 23/01/2018 35.000,00 180.000,00 180.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA.
2018NE00030 23/01/2018 35.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2018NE00280 09/03/2018 32.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA.REFORCO DA NE-30.
2018NE00384 06/04/2018 60.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-30
2018NE00793 13/06/2018 60.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA. REFORCO DA NE-30.
2018NE01146 06/08/2018 30.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00030, POR CONTA DE VIGENCIA DO CONTRATO
2018NE01666 19/11/2018 -37.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02017 23/01/2018 0,00 -30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00096 05/02/2018 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00310 09/03/2018 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00535 06/04/2018 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00875 08/05/2018 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01173 13/06/2018 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01462 11/07/2018 0,00 30.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01686 06/08/2018 0,00 30.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00517 04/04/2018 0,00 0,00 30.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00584 10/04/2018 0,00 0,00 30.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00610 11/04/2018 0,00 0,00 30.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01036 17/05/2018 0,00 0,00 30.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01425 10/07/2018 0,00 0,00 30.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01734 21/08/2018 0,00 0,00 30.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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