CPF/CNPJ:
15436400000111
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00030 | 23/01/2018 | 35.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA.
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2018NE00030 | 23/01/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE00280 | 09/03/2018 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA.REFORCO DA NE-30.
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2018NE00384 | 06/04/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-30
|
2018NE00793 | 13/06/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.35/2017, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITO A AV.JERONIMO DE AL-BUQUERQUE N.61 COHAFUMA ,SEDE DO IEMA. REFORCO DA NE-30.
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2018NE01146 | 06/08/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00030, POR CONTA DE VIGENCIA DO CONTRATO
|
2018NE01666 | 19/11/2018 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02017 | 23/01/2018 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00096 | 05/02/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00310 | 09/03/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00535 | 06/04/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00875 | 08/05/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01173 | 13/06/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01462 | 11/07/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01686 | 06/08/2018 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00517 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00584 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00610 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01036 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01425 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01734 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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