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NOTA DE EMPENHO 2018NE00036

Favorecido

PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS
R$ 10.908,87
 

CPF/CNPJ:

10784716000180

Emissão:

29/01/2018

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

129113/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERAL GRAFICO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00036 29/01/2018 21.289,00 10.908,87 10.908,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERAL GRAFICO
2018NE00036 29/01/2018 21.289,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORI-ZACAO.
2018NE02059 21/12/2018 -10.380,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00717 16/05/2018 0,00 890,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00739 21/05/2018 0,00 1.012,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02309 06/11/2018 0,00 9.005,36 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00484 08/06/2018 0,00 0,00 856,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00486 08/06/2018 0,00 0,00 973,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00483 08/06/2018 0,00 0,00 34,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00485 08/06/2018 0,00 0,00 39,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01482 16/11/2018 0,00 0,00 8.630,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01481 16/11/2018 0,00 0,00 374,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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