Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02760

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 63.161,30
 

CPF/CNPJ:

08953969000199

Emissão:

04/07/2018

Plano Interno:

CURSOSGRAD

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

4307/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

CONVENIO N. 843502/2017-CAPES

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV.843502/17CAPES/UEMA (ITEM.30017)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02760 04/07/2018 252.000,00 63.161,30 63.161,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, CONV.843502/17CAPES/UEMA (ITEM.30017)
2018NE02760 04/07/2018 252.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
2018NE05945 31/12/2018 -188.838,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05023 02/08/2018 0,00 10.110,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05378 17/08/2018 0,00 14.219,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06549 05/10/2018 0,00 11.210,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07342 07/11/2018 0,00 13.630,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08222 07/12/2018 0,00 13.990,90 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05023 02/08/2018 0,00 0,00 10.110,50
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05378 17/08/2018 0,00 0,00 14.219,20
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06549 05/10/2018 0,00 0,00 11.210,20
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07342 07/11/2018 0,00 0,00 13.630,50
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL08222 07/12/2018 0,00 0,00 13.990,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,